Prestação de Contas Referente a Maio de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
30/05/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas 0125052972491493-8 FGTS 1.581,06
30/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas 07.16.25150.8466826-2 Outras Despesas de RH (INSS, IR, etc.) 2.246,29
Total Fornecedores (R$) 3.827,35
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
30/05/2025 Municipal Cinthia Karina Soares Psicóloga Salários 19-05.25 Pagamento de funcionários 2.239,74
30/05/2025 Municipal Maciel Andrade de Lima Serviços Gerais Salários 27-05.25 Pagamento de funcionários 3.815,18
30/05/2025 Municipal Mirian Salvadeo Julião Auxiliar Administrativo Salários 17-05.25 Pagamento de funcionários 1.931,83
30/05/2025 Municipal Conceição Leite de Lima Cozinheira Salários 25-05.25 Pagamento de funcionários 1.886,51
30/05/2025 Municipal Cleonice Aparecida Smith Cuidadora Salários 3-05.25 Pagamento de funcionários 2.173,73
30/05/2025 Municipal Thelma Gonçalves Rodrigues Auxiliar de Limpeza Salários 29-05.25 Pagamento de funcionários 2.038,41
30/05/2025 Municipal Rosana Aparecida Coutinho de Lima Cuidadora de Idosos Salários 20-05.25 Pagamento de funcionários 2.055,36
30/05/2025 Municipal Elisabete Aparecida Padilha Cabrera Coordenadora Salários 6-05.25 Pagamento de funcionários 2.754,15
30/05/2025 Municipal Claudinéia Aparecida Salvadeo Julião Assistente Social Salários 1-05.25 Pagamento de funcionários 3.178,94
Total Pessoal (R$) 22.075,85
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Municipal | Anne Caroline Duarte Maziero | Serviços de Terceiros | 556.853.510.027.144 | Pagamento de fornecedores (via RPA) | 1.595,20 |
| Total Fornecedores (R$) | 1.595,20 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Municipal | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Salários | 552.457.000.014.966 | Pagamento de funcionários | 3.490,48 |
| 30/05/2025 | Municipal | Helen Maria Furini Cocito | Nutricionista | Salários | 552.457.510.018.502 | Pagamento de funcionários | 1.000,12 |
| 30/05/2025 | Municipal | Giovanna Rodrigues Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Salários | 552.457.510.017.557 | Pagamento de funcionários | 3.490,69 |
| 30/05/2025 | Municipal | Graziela Ap. Pereira da Silva | Enfermeira | Salários | 552.457.510.008.090 | Pagamento de funcionários | 3.014,83 |
| 30/05/2025 | Municipal | Ana Carolina Bertossi dos Santos | Auxiliar de Enfermagem | Salários | 552.457.000.017.479 | Pagamento de funcionários | 3.095,52 |
| 30/05/2025 | Municipal | Renata Cristina Pereira Padilha Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Salários | 552.457.000.015.421 | Pagamento de funcionários | 3.134,33 |
| Total Pessoal (R$) | 17.225,97 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/05/2025 Estadual Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 50.501 Pagamento de energia elétrica 2.083,32
12/05/2025 Estadual Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros - Outros 552.034.000.016.005 Pagamento de serviço técnico 800,00
15/05/2025 Estadual Sabesp Utilidades Públicas - Água e Esgoto 51.502 Pagamento de água e esgoto 1.760,55
15/05/2025 Estadual Brumax - Sistema de Higiene e Limpeza Ltda - EPP Materiais de Higiene e Limpeza 51.501 Compra de materiais de limpeza 1.535,40
30/05/2025 Estadual Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 53.001 Pagamento de energia elétrica 834,40
30/05/2025 Estadual Escritório Contábil São Luiz ILP Ltda Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil 53.002 Pagamento de serviço contábil 1.306,85
Total Fornecedores (R$) 8.320,52
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO.
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